米易縣統計局關于2019年部門預算編制的說明
來源:米易縣統計局 發布時間:2019-04-11 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數: 0
目 錄
一、米易縣統計局關于2019年部門預算編制的說明
二、米易縣統計局2019年部門預算公開表
三、米易縣統計局2019年政府采購預算情況表
四、米易縣統計局2019年部門預算批復表
米易縣統計局
關于2019年部門預算編制的說明
2019年部門預算已批復我單位,按照《預算法》規定,現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
貫徹執行國家、四川省統計工作的方針政策、法律法規和統計制度、統計標準,審批縣級部門的地方統計調查項目,承擔組織領導和協調全縣統計工作;建立健全全縣國民經濟核算體系,執行全國統一的基本統計報表制度,核算全縣地區生產總值,整理提供國民經濟核算資料,開展分析研究、指導、監督鄉(鎮)國民經濟核算工作;組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業等全縣基本統計資料;組織實施人口、經濟、農業等普查和重大國情國力專項調查;建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對鄉(鎮)、縣級部門重要統計數據進行審核、監控和評估、組織指導統計基層基礎建設;承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
部門設置綜合辦公室、工交能源統計股、農村經濟統計股、米易縣統計執法隊4個股所級內設機構,下屬設置米易縣普查中心、米易縣統計局片區統計站(含攀蓮、埡口、白馬、普威4個統計站)兩個事業單位。
二、基本情況
2018年12月31日我單位人員編制數23人,實有人員22人,其中:公務員8人,參照公務員管理3人,機關工勤人員1人,事業人員10人。退休人員5人。
本部門現設有綜合辦公室、工交能源統計股、農村經濟統計股、米易縣統計執法隊4個內設機構及米易縣普查中心、米易縣統計局片區統計站(含攀蓮、埡口、白馬、普威4個統計站)兩個下屬事業單位。
我單位公車改革后已無車輛。
三、2019年主要工作任務
1.完成全國第四次經濟普查入戶登記及數據評估工作。
2.在做好各項常規統計的基礎上,做好《地區生產總值統一核算》的方案對接、鄉村振興戰略統計監測、康養產業統計監測課題等重點統計工作。
3. 狠抓數據質量管控,夯實統計基礎工作。
4. 提升統計服務水平加強統計產品的優化,做優做強統計產品的內涵,進一步做精做細全縣重要統計數據的解讀,及時發布統計信息,為社會公眾提供優質的統計服務。
四、收支預算總體情況
2019年本單位收入預算總額為455.00萬元,其中:工資福利支出362.32萬元,日常公用支出38.78萬元,對個人和家庭的補助支出4.20萬元,項目支出49.70萬元。與上年比較增加29.56%,主要原因是單位人員增加,工資福利支出和日常公用支出增加,本年度經普人員經費、辦公樓物業費和統計月報及年鑒印刷費納入預算增加了項目經費。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的統計事業發展相關工作。
基本支出,是用于保障局機關、下屬事業單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障局機關、下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出358.13萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:行政運行187.65萬元,事業運行120.78萬元,一般行政管理事務49.70萬元。其中:一般行政管理事務包含四經普聘用人員工資及社保支出22.51萬元;辦公區域物業管理費用支出7.50萬元;統計內網專線租賃及使用費7.54萬元;統計年鑒、月報印刷費2.09萬元;全縣統計單位名錄庫系統錄入人員補助10.06萬元,
(二)社會保障和就業支出39.05萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
(三)醫療衛生與計劃生育支出21.84萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
(四)住房保障支出35.98萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數1.50萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.50萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。
(一)因公出國(境)經費(沒有該項支出,也需公示本項)
2019年我單位沒有安排出國計劃。
(二)公務接待費
2019年安排公務接待費預算1.50萬元,較2018年預算下降16.67%,主要原因是落實中央八項規定,壓縮公務接待費用。
(三)公務用車購置及運行維護費
2019年我單位沒有安排公務用車購置及運行維護費,主要原因是公務用車改革,我單位現無車輛。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年機關運行經費預算安排38.78萬元,其中: ,其中辦公費5.10萬元,水費0.22萬元,電費0.22萬元,郵電費1.98萬元,差旅費9.96萬元,培訓費5.00萬元,公務接待費1.50萬元,福利費2.81萬元,其他交通費10.32萬元,其他商品和服務支出1.67萬元。2019年預算較2018年預算增加了30.07%,主要原因是單位人員增加和差旅費標準提高。
八、政府采購安排情況說明
政府采購年初預算3.00萬元,用于第四次全國經濟普查辦公設備購置。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
1.一般公共服務支出:是指用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等支出。
2.“三公”經費:是指政府部門人員在因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.經濟普查:是指為了全面掌握我國第二產業、第三產業的發展規模、結構和效益等情況,建立健全基本單位名錄庫及其數據庫系統,為研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎所進行的全面性調查。
10.統計系統基本單位名錄庫(簡稱名錄庫):是指在我國境內從事經濟和社會活動的所有法人單位、產業活動單位(分支機構)基本信息的數據庫。單位基本信息包括識別信息、屬性信息和數據信息等。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
2019年本單位整體績效目標:全力做好經濟普查工作,以優質高效服務為目標,提升統計服務水平,突出統計數據質量,提高政府統計公信力。
2019年本單位有五個專項項目:
1. 第四次全國經濟普查聘用人員經費
該項目預算經費22.51萬元,主要用于經普聘用人員工資及社保支出。保證聘用人員的合法權益,推動經普工作的順利開展。
2.2019年集中辦公區物業管理費用
該項目預算資金7.50萬元,以確保辦公區域的安全、整潔,電梯、空調、消防等設施的正常運行。
3.統計內網專線租賃及使用費
該項目預算資金7.54萬元,項目總體目標是確保2條統
計內網專線的正常運行,保證全縣各鄉(鎮)和社區的各類統計數據的聯網直報及時報送。
4.統計年鑒、月報印刷費
該項目預算資金2.09萬元,保證及時、準確發布統計數據,為數據使用者提供全面系統的數據產品。
5.全縣統計單位名錄庫系統維護人員補貼
該項目預算資金10.06萬元,項目總體目標是保證全縣法
人單位和產業活動單位基本信息在名錄庫系統中的準確性和及時性,為各類統計調查建立精準的樣本。
十一、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日本單位國有資產占有145.30萬元,其中:流動資產19.23萬元,固定資產126.07萬元,均是辦公通用設備,無車輛,無房屋。本單位沒有無形資產和政府公共設施。