米易縣撒蓮鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開
來源:米易縣撒蓮鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-04-03 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
米易縣撒蓮鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作........................................................1
(一)撒蓮鎮(zhèn)職能簡介....................................................1
(二)撒蓮鎮(zhèn)2024年重點(diǎn)工作......................................1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況....................................................................3
三、收支預(yù)算情況說明............................................................3
(一)收入預(yù)算情況........................................................4
(二)支出預(yù)算情況........................................................4
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明............................................4
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................................4
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況................4
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況........................4
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況................5
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................................7
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.........................7
八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....................8
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明.........................................8
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明.............................................8
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明.............................................9
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).........................................................9
(二)政府采購情況.........................................................9
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況.........................................9
(四)預(yù)算績效情況..................... ..... ..............................9
十二、名詞解釋.........................................................................9
附件............................................................................................12
一、基本職能及主要工作
(一)撒蓮鎮(zhèn)職能簡介。
1.落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
3.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
4.保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
5.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
6.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
7.辦理縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)撒蓮鎮(zhèn)2024年重點(diǎn)工作。
1.著力在項(xiàng)目帶動中優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,不斷厚植共同富裕根基。一是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效添動力,緊扣全縣“6+3”特色產(chǎn)業(yè)體系,全力打通水稻全產(chǎn)業(yè)鏈和蔬菜全產(chǎn)業(yè)鏈。二是新型工業(yè)拓存創(chuàng)增添活力,圍繞全縣現(xiàn)代工業(yè)“3+2+1”產(chǎn)業(yè)體系,進(jìn)一步優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。三是康養(yǎng)旅游繁榮發(fā)展添引力,聚焦全縣“1+ 2”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系,促進(jìn)農(nóng)村文化旅游產(chǎn)業(yè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)展。
2.著力在辦好實(shí)事中改善民生福祉,切實(shí)保障為民服務(wù)水平。一是長效鞏固脫貧成果,全面消除致貧返貧風(fēng)險(xiǎn),加快推動共同富裕。二是持續(xù)保障改善民生,深入實(shí)施“消底、提低、擴(kuò)中”行動,力爭創(chuàng)成省級鄉(xiāng)村振興示范村1個、市級鄉(xiāng)村振興示范村1個。三是深入推進(jìn)社會事業(yè)。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策,堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展,全面落實(shí)低保戶、特困人員、殘疾人等困難群體基本民生保障政策,抓好臨時救助、醫(yī)療救助、未成年人保護(hù)等工作。四是優(yōu)化完善基礎(chǔ)設(shè)施。加快農(nóng)文旅融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)道路提升工程、安寧河干流灣崍段防洪工程等項(xiàng)目建設(shè),積極爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目,推進(jìn)全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施。
3.著力在全域整治中優(yōu)化人居環(huán)境,建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。一是提升中心鎮(zhèn)輻射帶動作用。高標(biāo)準(zhǔn)編制完成片區(qū)鄉(xiāng)村國土空間規(guī)劃和集鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃,提升省級百強(qiáng)中心鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)和服務(wù)承載能力。二是持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。扎實(shí)開展“百村示范、全域整治”行動,推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治行動提質(zhì)升級。三是帶動群眾穩(wěn)定增收。盤活集體經(jīng)濟(jì),推廣“水稻季集體統(tǒng)種增產(chǎn)、蔬菜季農(nóng)戶自種增收”模式,幫助群眾增產(chǎn)增收。
4.著力在風(fēng)險(xiǎn)防范中強(qiáng)化底線思維,鞏固安全穩(wěn)定生態(tài)大局。一是慎終如始做好安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。二是持續(xù)抓好森林草原防滅火工作,堅(jiān)決實(shí)現(xiàn)“不發(fā)生一起人為森林火災(zāi),不因森林火災(zāi)死傷一人”目標(biāo)。三是堅(jiān)決守牢耕地保護(hù)底線紅線,守住耕地、護(hù)好糧田,確保全鎮(zhèn)耕地?cái)?shù)量不減、質(zhì)量不降、產(chǎn)出不少。
5.著力在共建共治中提升治理效能,扎實(shí)筑牢發(fā)展底部支撐。一是做優(yōu)基層治理,構(gòu)建共建共治共享共富的鄉(xiāng)村善治格局。二是維護(hù)社會穩(wěn)定,充分依托矛盾糾紛多元化解機(jī)制,將矛盾化解在基層,解決在萌芽狀態(tài)。三是增強(qiáng)示范引領(lǐng),全力支持馬坪村、灣崍村、海塔村創(chuàng)建縣級“六無”村,大力開展道德模范、最美家庭等評選,在全鎮(zhèn)樹立榜樣標(biāo)桿,讓身邊人講好身邊事、用身邊事激勵身邊人。
6.著力在自身建設(shè)中堅(jiān)持深嚴(yán)細(xì)實(shí),堅(jiān)決做到使命初心如磐。一是涵養(yǎng)政治本色,做到忠誠為政,堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作全過程。二是堅(jiān)持法治本真,做到依法行政。三是不忘為民本心,做到廉潔施政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
撒蓮鎮(zhèn)人民政府下屬非獨(dú)立核算單位4個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個。主要包括:米易縣撒蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)便民惠民服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,撒蓮鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。撒蓮鎮(zhèn)2024年收支總預(yù)算16515771.49元。比2023年預(yù)算數(shù)減少2591152.76元,主要是減少了基本支出。
(一)收入預(yù)算情況。
撒蓮鎮(zhèn)2024年收入預(yù)算16515771.49元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入16515771.49元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0元,占0%;事業(yè)收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況。
撒蓮鎮(zhèn)2024年支出預(yù)算16515771.49元,其中:基本支出13422431.49元,占81.27%;項(xiàng)目支出3093340元,占18.73%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
撒蓮鎮(zhèn)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16515771.49元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入16515771.49元;支出包括:一般公共服務(wù)支出9994202.4元、社會保障和就業(yè)支出4365589.57元、衛(wèi)生健康支出830819.52元、農(nóng)林水支出928020元、住房保障支出397140元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
撒蓮鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16515771.49元,比2023年預(yù)算數(shù)減少2591152.76元,主要是減少原因是基本支出減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出9994202.4元,占60.51%; 社會保障和就業(yè)支出4365589.57元占26.43%;衛(wèi)生健康支出830819.52元占5.03%;農(nóng)林水支出928020元占5.62%;住房保障支出397140元,占2.41%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為6694475.605元,主要用于本單位行政人員工資福利支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障單位各項(xiàng)工作有序高效開展。
2.一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3299726.80元,主要用于本單位事業(yè)人員工資福利支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障單位各項(xiàng)工作有序高效開展。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3093340.00元,主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出,保障基層各項(xiàng)工作有序高效開展。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為232052.10元。主要用于本單位行政退休人員退休生活補(bǔ)助支出,提高退休人員生活水平。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為95766.75元。主要用于:本單位事業(yè)退休人員退休生活補(bǔ)助支出,提高退休人員生活水平。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為935546.88元。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,按月足額繳納,保障職工福利待遇。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為8883.84元。主要用于本單位退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出,保障退休人員福利待遇。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為241630.92元。主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,按月足額繳納,保障職工福利待遇。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為261529.56元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,按月足額繳納,保障職工福利待遇。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為327659.04元。主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療支出,按月足額繳納,保障職工福利待遇。
11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為928020元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出,保障農(nóng)業(yè)事業(yè)單位正常運(yùn)行。
12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為397140元。主要用于本單位職工住房公積金繳納支出,按月足額繳納,保障職工福利待遇。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
撒蓮鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出13422431.49元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)10073064.49元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)3349367元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
撒蓮鎮(zhèn)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)394000元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)14000元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)380000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。2024年無因公臨時出國(境)安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降3.45%。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級有關(guān)部門到我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)工作及其他市、縣單位到我鎮(zhèn)考察、調(diào)研等費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。主要原因是無公車購置計(jì)劃,預(yù)計(jì)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
部門現(xiàn)有公務(wù)用車12輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)7輛,7座以上19座(含19座)以下客車2輛,越野車1輛,貨車及19座以上客車2輛,摩托車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元,購置公務(wù)用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)380000元,用于12輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位日常工作、災(zāi)害救濟(jì)等工作開展。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
撒蓮鎮(zhèn)2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(一)非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明
2024年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)較與2023年預(yù)算持平。主要原因是撒蓮鎮(zhèn)沒有使用非財(cái)政安排公務(wù)接待費(fèi)。
(二)非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明
非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是撒蓮鎮(zhèn)沒有使用非財(cái)政安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
撒蓮鎮(zhèn)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
撒蓮鎮(zhèn)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年,撒蓮鎮(zhèn)以及下屬米易縣撒蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心等4家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3349367元,比2023年預(yù)算減少92793元,下降2.7%。
(二)政府采購情況。
撒蓮鎮(zhèn)2024年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年底,撒蓮鎮(zhèn)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛12輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效情況。
2023年撒蓮鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個,涉及預(yù)算3093340元。其中:人員類項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算0元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算0元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個,涉及預(yù)算3093340元。
十二、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表7.部門整體支出績效目標(biāo)表