共青團米易縣委關于2019年部門預算編制的說明
來源:縣團委 發布時間:2019-04-12 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數: 0
2019年部門預算已批復我單位,按照《預算法》規定,現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
認真貫徹縣委、團市委的有關決議和方針、政策,領導全縣共青團、市青聯米易分會和少先隊工作,帶領全縣團員、青年,為米易兩個文明建設做貢獻。
認真宣傳貫徹有關青少年事業的法律、法規,制定我縣青少年工作方針和青少年事業的發展規劃,在縣委、縣政府的領導下,與其它相關部門一道處理、協調青少年利益相關的事務,維護青少年合法權益。
負責對全縣團校、青少年活動陣地、青少年服務機構的建設進行規劃和管理;加強以攀枝花精神為主要內容的愛國主義教育,調查青少年思想動態和青年工作狀況,研究青少年工作理論和新形勢下青少年思想教育中出現的新問題,提出相應對策,開展好各種寓教于樂的活動。
協助教育主管部門做好全縣中小學校學生的教育管理工作,開展好以“新世紀我能行”、“保護母親河”、“爭當科技小能手”、“爭當文明小使者”等假期社會實踐活動,強化對學生的素質教育;做好“學賴寧基金會”工作、深化“1+1”結對幫扶和“城鄉少年手拉手助學活動”,優化青少年成長環境,維護學校穩定和社會安定團結。
堅持“黨建帶團建”的基本原則,切實加強共青團的基層組織建設,特別是農村、社區、新經濟組織團的組織建設,逐步建立與社會主義市場經濟相適應的團的工作運行機制。
繼續推進新世紀讀書計劃、青年科技創新行動,深化爭當“青年崗位能手”、爭創“青年文明號”、“爭當青年致富能手”、“爭創青年文明戶”和創新創效活動,動員和組織青年在推動先進生產力的發展中發揮積極作用。
積極倡導農村青年學科技、用科技、靠科技致富,抓住西部大開發機遇,大力實施退耕還林、還草,加速農村產業結構調整,促進青年農民增收、致富。
負責我縣關心下一代工作委員會的日常工作,積極協調配合有關部門做好青少年的教育工作。
二、基本情況
共青團米易縣委行政編制3人,在崗職工2人,于2015年1月成為財務獨立核算單位,2014年5月新購置公務用車1輛,2016年11月底按照公車改革相關規定將車輛劃轉到縣機關事務管理局。
三、2019年主要工作任務
1.創新載體,貼近青少年,思想引導工作深化發展。(1)結合時代背景,開展主題教育活動。(2)創新活動載體,常抓思想教育活動。(3)堅持文化品牌活動,豐富引領方式;2.竭誠幫助青少年成長發展。(1)滿腔熱忱關愛困難青少年群體。(2)推動青年創業就業。(3)承辦公益性夏令營;3.組織動員青年志愿者為推動米易建設奉獻青春;4.開展米易縣紀念五四運動100周年系列活動。
四、收支預算總體情況
2019年共青團米易縣委收入預算總額為92.37萬元,其中:工資福利支出36.89萬元,日常公用支出4.59萬元,對個人和家庭的補助支出0.01萬元,項目支出50.89萬元,較2018年預算增長0.9%,主要原因是新搬遷辦公室,將辦公室物業管理費納入了預算。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的服務、宣傳、維權及西部計劃志愿者管理工作。
基本支出,是用于保障本單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
- 一般公共服務支出83.37萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:西部計劃志愿者管理、補助發放、購買社保等。
(二)社會保障和就業支出3.03萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
(三)醫療衛生與計劃生育支出2.24萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
(四)住房保障支出3.73萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。
- 因公出國(境)經費
2019年無出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國境0人,安排出國(境)經費預算0萬元,與2018年預算持平。
(二)公務接待費
2019年安排公務接待費預算0萬元,與2018年預算持平。
(三)公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:運行維護費0萬元,車輛購經費0萬元,與2018年預算持平。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年機關運行支出4.59萬元,主要用于行政運行,包含辦公費、郵電費、差旅費、水電費、福利費、其他交通費用及黨建經費。
- 政府采購安排情況說明
2019年無政府采購計劃。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
(一)一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
(二)政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算,對于提高政府預算的統一性和完整性,增強預算的約束力和透明度,更好地接受人大和社會監督,具有十分重要的意義。
(三)國有資本經營預算:是國家以所有者身份對國有資本實行存量調整和增量分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。根據《預算法實施條例》第二十條的規定,各級政府預算按照復式預算編制,分為一般公共預算、政府性基金預算、國有資產(本)經營預算、社會保險基金預算。
(四)一般公共服務支出:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。
(五)財政撥款收入:財政局當年撥付給我局的資金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
(九)“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
2019年項目支出預算35.02萬元,主要用于支付服務我縣西部計劃志愿者社保繳費(單位繳納部分)、生活補助(每人每月300元)及西部計劃志愿者管理經費(每人每年500元)。
根據《關于進一步做好攀枝花市大學生志愿服務西部計劃相關工作的通知》(團攀聯發〔2015〕7號)文件精神及《關于解決米易縣大學生志愿服務西部人員補助及購買社會保險等經費的請示》(團米報〔2015〕4號)文件批示,自2015年開始,按照團中央統一安排部署,服務縣項目辦確保所有西部計劃志愿者參加社保,并按時繳納社保費用(單位部分由服務單位支付);西部計劃志愿者每月補助300元/人,由縣財政解決。米易縣西部計劃項目辦公室設在團縣委,按照縣委安排部署,西部計劃志愿者社保繳費,補助發放,由團縣委負責。
十一、國有資產占用情況說明
我單位固定資產5.41萬元,在建工程0萬元,長期投資0萬元,無形資產0萬元其他資產0萬元。