米易縣財政局2024年單位預算編制說明
來源:米易縣財政局 發(fā)布時間:2024-03-28 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
目錄
一、基本職能及主要工作.................................1
(一)米易縣財政局職能簡介.............................1
(二)米易縣財政局2024年重點工作.......................3
二、機構(gòu)設(shè)置情況.......................................5
三、收支預算情況說明...................................6
(一)收入預算情況.....................................6
(二)支出預算情況.....................................6
四、財政撥款收支預算情況說明...........................7
五、一般公共預算當年撥款情況說明.......................7
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況.................7
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況.....................7
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況.................7
六、一般公共預算基本支出情況說明.......................9
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明...............9
八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明.............10
九、政府性基金預算支出情況說明.........................11
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明...........................11
十一、其他重要事項的情況說明...........................11
(一)機關(guān)運行經(jīng)費.....................................11
(二)政府采購情況.....................................11
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況.............................12
(四)預算績效情況.....................................12
十二、名詞解釋.........................................12
附件...................................................14
一、基本職能及主要工作
(一)米易縣財政局職能簡介。
1.擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2.貫徹執(zhí)行財政、稅收、財務(wù)、會計管理的法律法規(guī)和規(guī)章。負責組織起草地方性財政政策、規(guī)范性文件和制度并組織實施。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項。承辦國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室要求縣一級承擔的工作。
3.負責管理各項財政收支。編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標準、定額,審核批復部門(單位)年度預決算。受縣政府委托,向縣人大及其常委會報告財政預算、執(zhí)行和決算等情況。負責政府投資基金縣級財政出資的資產(chǎn)管理。負責縣級預決算公開。負責全面實施預算績效管理。
4.按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費等其他非稅收入。管理財政票據(jù)。貫徹執(zhí)行彩票管理政策,制定彩票管理有關(guān)辦法,監(jiān)管彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金。
5.組織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù),開展國庫現(xiàn)金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財務(wù)報告編制辦法并組織實施。監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
6.貫徹執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策,制定具體管理辦法,編制地方政府債余額限額計劃,統(tǒng)一管理政府外債,防范財政風險。
7.牽頭編制全縣國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣政府授權(quán),集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責。制定縣級國有金融資本管理制度。擬訂全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。
8.負責審核并匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案。制定國有資本經(jīng)營預算制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益。組織實施企業(yè)財務(wù)制度,負責財政預算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯和財政預算內(nèi)的國際收支管理。
9.負責審核并匯總編制全縣社會保險基金預決算草案,會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金(基金)財務(wù)管理制度,承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。
10.負責辦理和監(jiān)督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,負責投資評審管理工作,參與擬訂縣級基建投資有關(guān)政策,制定基建財務(wù)管理制度。
11.管理外國政府和國際金融機構(gòu)貸(贈)款項目的有關(guān)業(yè)務(wù),參與財經(jīng)領(lǐng)域的國際交流與合作。
12.負責管理全縣會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,指導社會審計。依法管理資產(chǎn)評估有關(guān)工作。
13.擬定和執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的政策法規(guī)、規(guī)章制度和管理辦法;負責全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及國有資產(chǎn)經(jīng)營收益管理工作;組織實施行政事業(yè)單位、國有資產(chǎn)及縣屬企業(yè)資產(chǎn)的清產(chǎn)核資和績效評價工作;組織實施縣級行政事業(yè)單位及企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)界定、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定和轉(zhuǎn)讓工作,監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益;負責國有資產(chǎn)及縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)的統(tǒng)計、分析;指導和監(jiān)督行政事業(yè)單位、縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記等工作;指導和監(jiān)督辦理執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》和相關(guān)財務(wù)會計制度,參與擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
14.負責聯(lián)系協(xié)調(diào)全縣金融機構(gòu),推動地方政府與金融機構(gòu)合作交流,防控金融風險、深化金融改革。負責全縣小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司等監(jiān)管;維護地方金融秩序,牽頭會同有關(guān)部門防范、化解和處置地方金融風險;牽頭處置非法集資、協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動;推進全縣金融知識宣傳普及工作。
15.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)米易縣財政局2024年重點工作。
1.堅持多管齊下,著力增強財政保障能力
不折不扣落實各項減稅降費政策,確保該減的減到位、該免的免到位、該緩的緩到位、該退的退到位。加大招商引資和關(guān)聯(lián)合作力度,招引和培育“高新特精”企業(yè),鼓勵支持企業(yè)加大關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)力度,推進技改升級,夯實培植財源。強化收入征管部門的協(xié)同聯(lián)動,加大運行調(diào)度監(jiān)控,以項目化、精細化推進收入組織工作,全面挖掘收入增長潛力,確保預期目標實現(xiàn)。抓住“建設(shè)共同富裕試驗區(qū)”和安寧河流域高質(zhì)量發(fā)展等有利契機,跟蹤掌握中央、省、市重大政策制定,針對性地做好項目的包裝和儲備,密切跟蹤、精準對接,全力爭取財力性補助、專項補助、新增債券資金到位米易。
2.聚焦共同富裕,全力支持民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展
堅持習慣“過緊日子”,繼續(xù)嚴控一般性支出,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強化財政資金的統(tǒng)籌使用,把有限的財政資金用在“刀刃”上。堅持民生優(yōu)先,足額保障教育、社會保障、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域的基本民生支出,加大民生實事財政資金投入力度,確保全年民生支出占一般公共預算支出比例在65%以上。統(tǒng)籌安排財政資金,推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和高效能縣域社會治理,建好共同富裕幸福家園。聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加大對工業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)業(yè)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)等方面財政資金投入力度,夯實共同富裕產(chǎn)業(yè)支撐。
3.樹牢底線思維,聚力防范化解各類風險
加強全口徑債務(wù)監(jiān)測,按照《米易縣防范化解地方債務(wù)風險工作方案》,多措并舉籌集資金有效化解全口徑債務(wù),確保政府債務(wù)按時足額還本付息,債務(wù)余額控制在限額以內(nèi),嚴格遏制增量,有效化解存量,進一步規(guī)范融資平臺公司債務(wù),牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。加強“三保”支出運行監(jiān)控,全面落實“三保”支出保障責任,兜牢兜實“三保”支出底線。密切跟蹤監(jiān)測財政收支運行、庫款保障等情況,加強庫款動態(tài)管理和調(diào)度,確保財政穩(wěn)健運行。
4.改革監(jiān)督并行,加碼提升財政資金效益
深化零基預算改革,著力推進全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系建設(shè),做到“花錢必問效,無效必問責”。推動新一輪國企改革深化提升行動,持續(xù)強化國企黨建工作,完善現(xiàn)代公司治理,提升競爭力、抗風險能力。強化財政監(jiān)督檢查,聚焦重點部門和重點資金,會同紀委、審計等部門進行監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題、校準糾偏,不斷提升依法理財水平。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境,強化投資評審力度,規(guī)范政府采購行為。主動接受縣人大的監(jiān)督,認真聽取縣政協(xié)的意見建議,進一步優(yōu)化預決算公開管理,著力打造“陽光財政”。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
米易縣財政局下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位4個;未獨立核算的下屬事業(yè)單位2個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。主要包括:
序號 |
預算單位名稱 |
1 |
米易縣財政局機關(guān)(獨立核算) |
2 |
米易縣財政國庫支付中心(獨立核算) |
3 |
米易縣攀蓮財政支付中心(獨立核算) |
4 |
米易縣白馬財政支付中心(獨立核算) |
5 |
米易縣普威財政支付中心(獨立核算) |
6 |
米易縣埡口財政支付中心(獨立核算) |
7 |
米易縣財政績效評價中心(未獨立核算) |
8 |
米易縣政府投資評審中心(未獨立核算) |
米易縣財政局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、國庫綜合股、財稅法規(guī)會計股、預算和財政監(jiān)督績效股、債務(wù)金融股、經(jīng)濟建設(shè)股、行政和科教文化股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、國資國企管理股、政府采購監(jiān)管股。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,米易縣財政局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。米易縣財政局2024年收支總預算7,563,607.21元。比2023年預算數(shù)增加1,570,906.21元,主要原因是較2023年增加了人員經(jīng)費和網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費及新增了全縣項目評審專項經(jīng)費。
(一)收入預算情況。
米易縣財政局2024年收入預算7,563,607.21元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0元,占0%;一般公共預算撥款收入7,563,607.21元,占100%;政府性基金預算撥款收入0元,占0%。
(二)支出預算情況。
米易縣財政局2024年支出預算7,563,607.21元,其中:基本支出5,178,402.21元,占68.46%;項目支出2,385,205.00元,占31.54%,其中: 一般行政管理事務(wù)1,585,205.00元,財政委托業(yè)務(wù)支出800,000.00元。
四、財政撥款收支預算情況說明
米易縣財政局2024年財政撥款收支總預算7,563,607.21元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入7,563,607.21元;支出包括:一般公共服務(wù)支出5,927,235.28元、 社會保障和就業(yè)支出872,582.49元、 衛(wèi)生健康支出381,217.44元、住房保障支出382,572.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
米易縣財政局2024年一般公共預算當年撥款7,563,607.21元,比2023年預算數(shù)增加1,570,906.21元,主要原因是較2023年增加了人員經(jīng)費和網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費及新增了全縣項目評審專項經(jīng)費。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出5,927,235.28元,占78.37%;社會保障和就業(yè)支出872,582.49元,占11.54%;衛(wèi)生健康支出381,217.44元,占5.04%;住房保障支出382,572.00元,占5.05%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為2,872,345.28元,主要用于局機關(guān)行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出及機關(guān)商品和服務(wù)支出等;商品和服務(wù)支出包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等開支。
2. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024年預算數(shù)為1,585,205.00 元,主要用于金財網(wǎng)、金保網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費用及債務(wù)、等保測評、非稅收入收繳等管理系統(tǒng)升級維護費用。
3.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項)2024年預算數(shù)為800,000.00元,主要用于政府投資評審中心按規(guī)定購買相關(guān)委托業(yè)務(wù)評審的服務(wù)費。
4. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數(shù)為669,685.00 元,主要用于事業(yè)在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助及商品和服務(wù)支出等;商品和服務(wù)支出包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、其他商品和服務(wù)支出等開支。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數(shù)為434,142.81 元,主要用于行政單位離退休人員商品服務(wù)支出、福利費、退休費、醫(yī)療補助。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為438,439.68元,主要用于全體在職職工機關(guān)養(yǎng)老保險單位繳納部分。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為186,594.72元,主要用于局機關(guān)和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費單位繳納部分。
8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為44,726.52元,主要用于局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費單位繳納部分。
9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2024年預算數(shù)為149,896.20元,主要用于全體職工的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費單位繳納部分。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數(shù)為382,572.00元,主要用于全局在職職工公積金單位繳納部分。
六、一般公共預算基本支出情況說明
米易縣財政局2024年一般公共預算基本支出5,178,402.21元,其中:
人員經(jīng)費4,732,701.73元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費445,700.48元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
米易縣財政局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)47,580.00元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0元,公務(wù)接待費47,580.00元,公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費情況說明。因公出國(境)經(jīng)費與2023年預算持平,主要原因是本年度本單位無出國計劃,無相應(yīng)經(jīng)費支出安排。
根據(jù)市外事僑務(wù)辦(臺辦)批準的2024年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次, 0人。
(二)公務(wù)接待費情況說明。公務(wù)接待費47,580.00元較2023年預算下降0.02%,主要原因是落實過緊日子的要求,不斷簡化各類接待,壓縮“三公”經(jīng)費支出。2024年公務(wù)接待費計劃用于上級機關(guān)來檢查和調(diào)研,以及各兄弟區(qū)縣來調(diào)研學習等開展公務(wù)活動按規(guī)定開支的接待用餐費用。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明。公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預算持平,主要原因是本單位無公務(wù)用車,無相應(yīng)經(jīng)費支出安排。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明
米易縣財政局2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
(一)非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明
2024年非財政撥款安排公務(wù)接待費與2023年預算持平。主要原因是2023年、2024年均未使用非財政撥款安排公務(wù)接待費。
(二)非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明
非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是2023年、2024年均未使用非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2024年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0元,擬購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0元。
九、政府性基金預算支出情況說明
米易縣財政局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明
米易縣財政局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年,米易縣財政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為388,417.52元,比2023年預算減少17,247.48元,下降4.44%。
具體經(jīng)費支出為:辦公經(jīng)費240,822.52.00元,委托業(yè)務(wù)費7,200.00元,公務(wù)接待費47,580.00元,其他商品和服務(wù)支出92,815.00元。
(二)政府采購情況。
2024年,米易縣財政局安排政府采購預算0元,其中,政府采購貨物預算0元;政府采購工程預算0元;政府采購服務(wù)預算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年底,米易縣財政局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
(四)預算績效情況。
2024年米易縣財政局開展績效目標管理的項目3個,涉及預算2,385,025.00元。其中:人員類項目0個,涉及預算0元;運轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預算82,885.00元;特定目標類項目2個,涉及預算2,302,320.00元。
十二、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
7.一般公共服務(wù)類(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):機關(guān)用于除基本支出之外為完成特定財政任務(wù)和財政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):除行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)外的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):為機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):除行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)外的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
附件:表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.單位預算項目績效目標表
表7.單位整體支出績效目標表