米易縣交通運輸管理所關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明
來源:米易縣交通運輸局 發(fā)布時間:2019-04-11 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位,按照《預(yù)算法》規(guī)定,現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:
一、主要職責(zé)
按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定,承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;依據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《中華人民共和國公路安全保護條例》、《四川省道路運輸條例》的相關(guān)規(guī)定,賦予縣級運管所道路旅客運輸經(jīng)營、道路貨物運輸經(jīng)營、道路運輸站(場)經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓(xùn)、車輛超限運輸源頭治理等行政管理職責(zé)。
二、基本情況
我單位為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,屬縣財政一級預(yù)算單位,單位核定編制11名,現(xiàn)有在職人員10名(其中參公人員7名,工勤人員3名),編外臨時聘用人員12人;下設(shè)四個交通運輸管理站;單位核定執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,實有1輛。
三、2019年主要工作任務(wù)
(一)配合完成交通運輸綜合執(zhí)法改革相關(guān)事宜。
(二)米易縣汽車客運站施工建設(shè)持續(xù)推進。
(三)加強源頭安全監(jiān)管,深入開展安全生產(chǎn)大檢查,做好今冬明春安全生產(chǎn)、安全隱患排查、“打非治違”、平安交通創(chuàng)建等工作,確保道路運輸安全有序。
(四)加大日常路檢路查,加強職工學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn),提升執(zhí)法水平,進一步規(guī)范行政許可及行政處罰文書案卷。
四、收支預(yù)算總體情況
2019年我單位收入預(yù)算總額為249.50萬元,其中:工資福利支出150.14萬元,商品和服務(wù)支出22.02萬元,對個人和家庭的補助支出8.24萬元,項目支出63.73萬元,較2018年預(yù)算增長4.74%,主要原因是人員工資和目標(biāo)獎預(yù)算金額增加,導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算資金增加、日常公用支出預(yù)算資金增加。
五、支出預(yù)算安排情況
本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常源頭運輸安全管理工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全縣交通事業(yè)發(fā)展工作。
基本支出,是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。
項目支出,是用于保障米易縣交通運輸管理所機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)交通運輸支出249.50萬元,主要用于單位為職工發(fā)放工資、繳納養(yǎng)老保險和社保單位部分繳款;單位日常辦公費、水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行及維護費等日常公用經(jīng)費;公務(wù)交通補貼、人員培訓(xùn)費及差旅費、開展安全專項檢查和日常源頭安全檢查監(jiān)管及其他道路運輸支出。
六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.9萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費1.7萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4.2萬元(公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費4.2萬元)。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(沒有該項支出,也需公示本項)
2019年安排的出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2018年預(yù)算持平,主要原因是無計劃,則相應(yīng)經(jīng)費無。
(二)公務(wù)接待費
2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.7萬元,較2018年預(yù)算下降1.73%,主要原因是落實中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費4.2萬元,其中:運行維護費4.2萬元,車輛購經(jīng)費0萬元,較2018年預(yù)算增長0.72%,主要原因是行業(yè)管理工作增加,外出檢查次數(shù)增多,公車使用量增長。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年我單位共安排機關(guān)運行經(jīng)費27.39萬元(其中辦公費等12.70萬元,主要用于單位日常辦公費開支、郵電費開支、差旅費、福利費開支等;公務(wù)接待費1.7萬元,主要用于單位日常公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護費4.2萬元,主要用于單位執(zhí)法車日常運行及維護開支;其他交通費用7.56萬元;其他商品和服務(wù)支出1.23萬元)。
八、政府采購安排情況說明
2019年我單位未申報年初政府采購預(yù)算。
九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋
1.部門預(yù)算。通俗地說就是一個部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。
2.財政預(yù)算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。
3.三公經(jīng)費是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負(fù)擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。
4.機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
5.基本支出是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
8.一般公共預(yù)算是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
9.政府性基金預(yù)算是指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
10. 社會保障和就業(yè)支出是指單位含下屬部門用于基本養(yǎng)老保險繳費,職業(yè)年金繳費支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出是指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費支出。
12.住房保障支出是指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。
十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
我單位2019年不涉及重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年年初我單位國有資產(chǎn)占有總量為94.77萬元,其中執(zhí)法車1輛,流動資產(chǎn)70.54萬元,固定資產(chǎn)24.23萬元(其中:專用設(shè)備0.21萬元,通用設(shè)備18.66萬元,家具、用具5.36萬元)。
米易縣交通運輸管理所2019年部門預(yù)算編制公開目錄.doc
米易縣交通運輸管理所2019年部門預(yù)算公開表.xls
米易縣交通運輸管理所2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls
米易縣交通運輸管理所2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS