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中國共產黨米易縣委員會黨史研究室關于2019年部門預算編制的說明

來源:黨研室     發布時間:2019-04-10     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

2019年部門預算已批復我單位,按照《預算法》規定,現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

1.中共米易縣委黨史研究室主要職責:編寫出版地方黨史正本,組織黨史研究工作;對全縣黨史工作者進行業務指導;組織社會主義時期地方黨史資料征集工作;對黨史資源的保護、管理和開發利用;加強對本地群眾學術團體的聯系和指導;動員和組織各方力量共同參與黨史工作,協助有關部門共同做好對重要黨史題材的出版物等審核把關;以重要黨史資料為依托,開展黨史學習宣傳教育工作;組織開展黨史紀念活動;承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.米易縣地方志辦公室主要職責:

組織、指導、督促和檢查地方志工作;擬定地方志工作規劃和編纂方案;組織編纂地方志書、地方綜合年鑒;搜集、保存地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動地方志理論研究組織開發利用地方志資料;負責對全縣地方志工作的檢察督促;承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

根據米府辦2003〕74號文,地方志辦公室設兩個內設機構即辦公室和《米易縣志》、《米易年鑒》總編室。

二、基本情況

根據米編發2018〕24號文,經2018年1 月5 日縣委編委2018 年度第1 次會議研究,決定合署辦公的縣委黨史研究室、縣人民政府地方志辦公室為獨立的參照公務員管理的正科級事業單位。

人員編制情況:黨研室核定編制2名,正科級1人,工作人員1人;地方志辦編制3人,正科級1人,副科級1人、工作人員1人。

2019年史志辦共有在職人員7人,退休人員4人

三、2019年主要工作任務

1.地方志工作。完成《米易年鑒(2019)》編撰工作并于12月公開出版發行;完成米易縣入編《攀枝花年鑒(2019)》和《四川年鑒(2019)》的稿件資料征集、審核、編輯、校對和上報工作;按米府辦〔2019〕3號文件要求2019-2020年完成《埡口鎮志》(含埡口村志、安全村志、回箐村志、馬坪村志)、《米易縣公安志》和《米易縣稅務志》的編纂工作,安排辦公室人員指導編纂工作并納入該部門年終考核任務;進一步深入學習宣傳貫徹《地方志工作條例》,努力推進地方志工作法制化進程。

2.黨史工作完成《2018-2019年執政實錄》資料征集及編印工作并公開出版發行;推進《中國共產黨米易歷史(1978-2002)》的編寫和初稿審定工作

四、收支預算總體情況

2019年黨研室收入預算總額為63.09萬元,其中:工資福利支出48.81萬元,日常公用支出5.99萬元,對個人和家庭的補助支出1.92萬元,項目支出6.37萬元,較2018年預算增長204%,主要原因是2018年黨研室與縣地方志辦合署辦公,2人調入

五、支出預算安排情況

黨研室、地方志辦預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的米易縣黨史、地方志研究事業發展相關工作。

基本支出,是用于保障黨研室、地方志辦正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出,是用于保障黨研室、地方志辦為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出50.40萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

(二)社會保障和就業支出6.75萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出1.08萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

(四)住房保障支出4.86萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數0.3萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.3萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

(一)因公出國(境)經費

2019年黨研室、地方志辦未安排的出國計劃,出國(境)經費預算0萬元。

(二)公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.3萬元,較2018年預算增長了60%,主要原因是2018年黨研室與縣地方志辦合署辦公,外地來米易交流學習次數增加

(三)公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:運行維護費0萬元,車輛購經費0萬元。

七、機關運行經費安排情況說明

2019年安排機關運行經費5.99萬元,其中辦公費0.6萬元,水電費0.06萬元,郵電費0.54萬元,差旅費1.68萬元,培訓費0.36,公務接待費0.3萬元,福利費0.44萬元,其他交通費1.62萬元,其他商品和服務支出0.39萬元。2019年預算較2018年預算1.81萬元增長了130.40%,主要原因是預算口徑的變化和人員的調入。       

八、政府采購安排情況說明

2019年度黨研室、地方志辦未安排政府采購預算計劃

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1.固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的,價值達到一定標準的非貨幣性資產,包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。

2.固定基金是“流動基金”的對稱。用于購置固定資產的資金。

3.固定資產折舊,是指固定資產在使用過程中逐漸損耗而轉移到商品或費用中去的那部分價值,也是企業在生產經營過程中由于使用固定資產而在其使用年限內分攤的固定資產耗費。

4.流動資產是指企業可以在一年或者超過一年的一個營業周期內變現或者運用的資產,是企業資產中必不可少的組成部分。

5.一般公共預算撥款收入:指省財政當年通過部門預算撥付的財政資金。

6.上年結轉:指以前年度預算已開始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 9.“三公”經費是指通過財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10.機關運行經費是為保障部門運行的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

黨研室、地方志辦按照“費隨事定”的原則,編制了部門整體支出績效目標。對所有下達的項目進行績效目標的編制,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

2019年重點工作是印刷出版《米易年鑒(2018-2019)》、《執政實錄(2018-2019)》和推進《中國共產黨米易歷史(1978-2002)》的編寫和初稿審定工作。

十一、國有資產占用情況說明

2019年初,資產合計2.22萬元,其中,流動資產(銀行存款)1.42萬元,固定資產(通用設備-辦公設備)0.8萬元。

公開目錄.docx

2019年部門預算批復表.xls

預算公開表.xls

2019年政府采購預算情況表.XLS